346/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 495,21 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
723,38 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,03 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 409,70 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
581,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024 |
obálky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
365,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024 |
výrub drevín |
Gabčíkovo |
00305391 |
TreeHelp, s.r.o. |
55383769 |
Iné |
2 500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
23 136,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 178,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024 |
dane a účtovníctvo - predplatné mesačníka |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
79,50 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,17 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
7,20 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024 |
ochrana objektu pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 583,38 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,88 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,86 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Iné |
91,20 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024 |
polohopisný a výškopisný plán - ul. Vodárenská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
950,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024 |
polohopiný a výškopisný plán - ul. Novomestská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
750,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
729,13 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
465,76 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,20 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |