Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230105TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 555,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20240005TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 460,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20230106TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 920,56 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20240008TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 4 356,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240003TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
2/2024 režijné náklady Pierre Baguette s.r.o. 36255220 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 2 580,78 € 19.03.2024 19.03.2024 Faktúra
20240007TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 899,40 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240006TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 645,60 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240002TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
2024/002TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,58 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
2024/001TS duša, montáž, demontáž Technicke služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 110,00 € 30.01.2024 30.01.2024 Faktúra
2024/003TS spotreba energie Technicke služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,61 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
2024/004TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,16 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
2024/005TS Telefónny poplatok Technicke služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 09.01.2024 09.01.2024 Faktúra
2024/006TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 18.01.2024 18.01.2024 Faktúra
2024/007TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Faktúra
2024/010TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
2024/008T spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,64 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
2024/009TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
20230103 Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20240001TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
282/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra
110/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
357/2024 členské za rok 2024 Gabčíkovo 00305391 OOCR Žitný ostrov- Csallóköz 42288967 Iné 5 000,00 € 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
166/2024 elektroinštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Iné 460,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
1/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
2/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 398,33 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3/2024 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 665,52 € 03.01.2024 06.02.2024 Faktúra
4/2024 kalendár stolový Gabčíkovo 00305391 OfficeLand, s.r.o. 35843136 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 56,33 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
5/2024 diáre Gabčíkovo 00305391 Fuego.sk s.r.o. 47569255 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 19,14 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »