334/2024 |
Odstránenie havarijného stavu teľocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103 802,35 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
23 136,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 242,17 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 292,96 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 335,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 364,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 137,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 528,13 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
6 290,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 275,06 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 267,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024 |
členské za rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 437,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 356,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 171,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024 |
Vodozádržné opatrenia - lokalita Novomestská a Hviezdna |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHPROJEKTY s.r.o. |
50120204 |
Iné |
4 080,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 054,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 042,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 870,12 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024 |
úprava a inštalácia mestského rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 850,00 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 811,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 682,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 612,95 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |