Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
2024/004TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,16 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
2024/002TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,58 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230103 Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230104TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 177,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230105TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 555,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230106TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 920,56 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
2024/005TS Telefónny poplatok Technicke služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 09.01.2024 09.01.2024 Faktúra
2024/003TS spotreba energie Technicke služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,61 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
2024/006TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 18.01.2024 18.01.2024 Faktúra
2024/007TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Faktúra
2024/001TS duša, montáž, demontáž Technicke služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 110,00 € 30.01.2024 30.01.2024 Faktúra
2024/010TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
2024/009TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
1/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
2/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 398,33 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3/2024 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 665,52 € 03.01.2024 06.02.2024 Faktúra
4/2024 kalendár stolový Gabčíkovo 00305391 OfficeLand, s.r.o. 35843136 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 56,33 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
5/2024 diáre Gabčíkovo 00305391 Fuego.sk s.r.o. 47569255 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 19,14 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
2024/008T spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,64 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
6/2024 web stránka gabcikovo.sk Gabčíkovo 00305391 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 91,20 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
7/2024 ochrana objektu s pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. 35749326 Iné 432,00 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
8/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 2 578,49 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
9/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 23,89 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
10/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 13,44 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
11/2024 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,96 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
12/2023 prístup i-samospráva Gabčíkovo 00305391 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Iné 255,00 € 11.01.2024 07.02.2024 Faktúra
13/2024 tlačivá MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 31,61 € 12.01.2024 07.02.2024 Faktúra
14/2023 Havarijné poistenie DS408EH Gabčíkovo 00305391 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 975,40 € 15.01.2024 07.02.2024 Faktúra
15/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 30,50 € 15.01.2024 07.02.2024 Faktúra
16/2024 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Iné 19,90 € 15.01.2024 07.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »