Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
100812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 295,80 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
101/2021 Objednávka vtáčích hniezd pre belorítky Streda nad Bodrogom 00331970 BAT-MAN s.r.o. 47113618 Iné 200,70 € 03.05.2021 03.05.2021 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
102/2021 Objednávka na podávanie stravy počas testovania Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 0,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
102/2021 Zmluva o dielo "Oplotenie kolkárne a športového ihriska v Strede nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Stavebné práce, opravárenské práce 6 057,73 € 03.12.2021 03.12.2021 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
1020210001 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 130,90 € 29.01.2021 05.02.2021 Faktúra
1020210015 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 230,70 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
1020210023 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 192,48 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
1020210035 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 195,17 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
1020210042 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 183,54 € 31.05.2021 15.06.2021 Faktúra
1020210049 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 151,00 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
1020210060 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 133,25 € 30.07.2021 23.08.2021 Faktúra
1020210065 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 219,74 € 30.08.2021 13.09.2021 Faktúra
1020210077 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 139,55 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
102021008 Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 APRO s.r.o. Trebišov 31716270 Iné 2 880,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Faktúra
1020210087 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 395,30 € 30.10.2021 08.11.2021 Faktúra
1020210102 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 770,58 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
1020210263 Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu Streda nad Bodrogom 00331970 ADROMA s.r.o. 46227407 Iné 183,50 € 28.09.2021 29.09.2021 Faktúra
102021047 Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 APRO s.r.o. Trebišov 31716270 Iné 960,00 € 17.06.2021 21.06.2021 Faktúra
1021010 Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Stanislav Germuška 48176711 Iné 5 410,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
10212714 Faktúra za papierové tašky Streda nad Bodrogom 00331970 Fork s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 34,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »