20210534 |
Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
223,80 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211000400 |
Faktúra za nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
74,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100266757 |
Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
436,66 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2174211 |
Faktúra za obecné noviny r. 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
98,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
656,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32801633 |
Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,37 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202102689 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,37 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VFA0467 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
172,80 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331100325 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
106,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331100607 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
512,18 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331100871 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
265,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
331101642 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
641,11 € |
16.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
031/2021 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
556202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
331 102065 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
418,04 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210103197 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
184,41 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |