7292443327 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 541,80 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292351445 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,80 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292351444 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,60 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7280319409 |
Faktúra za elektrinu - opravná faktúra k dokladom 7419644169, 7449866728, 7446784908 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
456,11 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7210879 |
Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
188,28 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
715/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 027,96 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za licenciu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021/OZ |
Zmluva o Balíkovom účte |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
26.05.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
7/2021 |
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bartolomej Hencel |
|
Iné |
400,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
6978/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6919/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6861803495 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
11,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6861782039 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
18,36 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6861760304 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
23,22 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6861723831 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
8,28 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6861702908 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
20,52 € |
15.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |