Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8300539686 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Iné 24,22 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
2022012 Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Streda nad Bodrogom 00331970 TERA green, s.r.o. 46879544 Iné 15 120,00 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
2202205972 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 22.02.2022 24.02.2022 Faktúra
FV220019 Faktúra za antigénové testy pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Dominik Dereník-BUBBLE 54304652 Iné 125,00 € 22.02.2022 24.02.2022 Faktúra
22850005 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 77,64 € 22.02.2022 24.02.2022 Faktúra
013/2022 Objednávka antigénových testov Streda nad Bodrogom 00331970 Hygart Iné 0,00 € 22.02.2022 22.02.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
014/2022 Objednávka - montáž laminátovej podlahy v budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 0,00 € 22.02.2022 22.02.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
1020220013 Faktúra za montáž laminátovej podlahy Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 920,00 € 23.02.2022 24.02.2022 Faktúra
220233 Faktúra za inštalačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 SECOMP, s.r.o., Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 296,70 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
VF220677 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Iné 173,65 € 25.02.2022 28.02.2022 Faktúra
016/2022 Objednávka tonerov do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 173,65 € 25.02.2022 25.02.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
0004694295 Faktúra - paušál Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 26.02.2022 28.02.2022 Faktúra
017/2022 Objednávka nafukovacích matracov Streda nad Bodrogom 00331970 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 Iné 260,00 € 27.02.2022 27.02.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
018/2022 Objednávka spacích vakov Streda nad Bodrogom 00331970 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 Iné 350,00 € 27.02.2022 27.02.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
2022260 Odmena za obdobie 02/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group a.s. 50788973 Právne a konzultačné služby 118,80 € 28.02.2022 28.02.2022 Faktúra
1040139956 poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 28.02.2022 28.02.2022 Faktúra
320 201878 Faktúra za nafukovacie matrace Streda nad Bodrogom 00331970 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 Iné 260,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Faktúra
1020220019 Materiál Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 586,43 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
320 201889 Faktúra za spacie vaky Streda nad Bodrogom 00331970 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 Iné 350,00 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20220069 Faktúra za výkopové práce Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Stavebné práce, opravárenské práce 840,00 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »