0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5022117663 |
Faktúra za prístup na VSSR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6823990786 |
Poistenie zodpovednosti FO a PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021203 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12765/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
523,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
65,01 € |
07.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21850019 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
39,17 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Dodatok 1/2022 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2021 |
01.01.2022 |
|
30.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
409/11/2021/TV |
Nájomná zmluva - prenájom pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
20/45/012/94 |
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
22.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
221051930 |
Faktúra za testovanie tlakovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Livonec s.r.o. |
48121347 |
Iné |
126,72 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21026 |
Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 759,87 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1510007943 |
Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210029 |
Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 153,84 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202124274 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
35,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21850018 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
360,00 € |
12.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
200,00 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |