2022044 |
Faktúra za výrobu oceľového zábradlia a oceľových stĺpikov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
4 224,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Paušál za hlasové služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2408/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
259,88 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2407/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
191,43 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
507,90 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038039 |
Zálohová faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
33,60 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022 |
Objednávka materiálu na opravu strechy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022 |
Objednávka na čistenie stoličiek v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tímea Timková LK Clean |
53481097 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1560012631 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,40 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022911808 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211837 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
680,95 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7001277293 |
Faktúra za lekárničky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
Iné |
141,90 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055820 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
1 250,65 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055819 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
48,60 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220802 |
Faktúra za vešiaky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,73 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
639/2021/SK |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. |
361457843 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220101735 |
Faktúra za textilné nástenky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,10 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22-OSS/131 |
Faktúra za stropnú koľajničku - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22012 |
Faktúra za dvere do kult.domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
317,50 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |