3022905601 |
Stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201878 |
Faktúra za nafukovacie matrace |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203 |
Zálohová faktúra - seminár "Komplexná správa dokumentov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
49,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069 |
Faktúra za internet |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220019 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
586,43 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871488 |
Zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871489 |
Zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871490 |
Zemný plyn - Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871491 |
Zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201889 |
Faktúra za spacie vaky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069 |
Faktúra za výkopové práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž schodov, prahu a krytov radiátorového potrubia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222802953 |
Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
65,40 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015 |
Právne služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301741586 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,44 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202214905 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
350,40 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |