200/2021 |
Objednávka vianočných LED svietidiel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Maneks plus d.o.o. |
|
Iné |
49,88 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
201/2021 |
Objednávka - kuchynská váha pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
202/2021 |
Objednávka defibrilačných elektród |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,70 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
203/2021 |
Objednávka - montáž keramických dlaždíc v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
204/2021 |
Objednávka harmonogramu na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
205/2021 |
Objednávka na opravu rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
100061737 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,14 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
75-1/2021 |
Objednávka stavebného dozoru na stavbu rekonštrukcia podlahovej parkety a soc.zariadenia v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Oláhová - Rozpočty |
35480254 |
Iné |
0,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200095808 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 493,86 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202101002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VFA0467 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
172,80 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |