tz2022-03-25ar1 |
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
690,00 € |
30.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
22012 |
Faktúra za dvere do kult.domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
317,50 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204040 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
45,86 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 1102/332/2009/IÚ |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 1102/332/2009/IÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2022/131 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
27.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300 |
Odmena za obdobie 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3942200827 |
Zálohová faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
272,76 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222201553 |
Faktúra za osvedčenie pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2682298 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-4,44 € |
28.02.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2211666 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
87,70 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2242824 |
Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
133,22 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22850007 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
353,08 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
393,77 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3242206935 |
faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030 |
Faktúra za právne služby za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502710 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502711 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502712 |
Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502713 |
Faktúra za zemný plyn - Športový areál, verej.osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6861841902 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |