Faktúra č. 2025004505

Obstarávateľ
  • Názov: Streda nad Bodrogom
  • IČO: 00331970
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2025004505
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za papierové sáčky do vysavača
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 38,05 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 079/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/2025 Objednávka 20 ks papierových vriec a 2ks filtra do vysávača Karcher Streda nad Bodrogom 00331970 Monika Kameníková Mäsiarová KAMENÍK Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,05 € 03.07.2025 08.07.2025 Zoltán Mento starosta obce Objednávka