Faktúra č. 21SK003375

Obstarávateľ
  • Názov: Streda nad Bodrogom
  • IČO: 00331970
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 21SK003375
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelárske stoličky - KD
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 212,85 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 042/2022
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/2022 Objednávka kancelárskych stoličiek do KD Streda nad Bodrogom 00331970 KOBOTEC TOOLS s.r.o. 07051069 Iné 212,85 € 24.03.2022 24.03.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka