2107185810 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6978/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210847 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0322021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286896020 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,56 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
197,99 € |
21.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
298,62 € |
16.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206302 |
Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,66 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6817813695 |
Poistenie vozidla - príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12100258 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
03072021 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
630,20 € |
10.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
02072021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
|
Iné |
240,00 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103079 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
120,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212015723 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,14 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006 |
Faktúra za servis vozidla HONDA CRV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
331,75 € |
02.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009816 |
Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187 |
Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210015 |
Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 516,43 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366761 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366763 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366762 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366760 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01072021 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017 |
Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 375,60 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211444 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |