Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8210004814 Dobropis faktúry za objednaný tovar Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné 112,48 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021100509 Faktúra za záhradné lavice Streda nad Bodrogom 00331970 VESPA TRADING s.r.o. 024222221 Iné 374,50 € 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
20210038 Faktúra za magnetky Streda nad Bodrogom 00331970 Magnetkomat s.r.o. 51008874 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
12100210 Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
10212714 Faktúra za papierové tašky Streda nad Bodrogom 00331970 Fork s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 34,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
FM2144145 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 29,38 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
202102070 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 09.06.2021 15.06.2021 Faktúra
1191273484 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 20,88 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
E211/042 Faktúra za vykonané opravy - verejné osvetlenie, rozhlas Streda nad Bodrogom 00331970 ELITEC s.r.o. 45635595 Stavebné práce, opravárenské práce 126,89 € 07.06.2021 28.06.2021 Faktúra
21850009 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 72,76 € 05.06.2021 12.07.2021 Faktúra
RE211009285 Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Lampenwelt GmbH Iné 94,80 € 05.06.2021 05.06.2021 Faktúra
3021928075 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
FA 2021000066 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 36,00 € 04.06.2021 23.06.2021 Faktúra
FM2143931 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 25,98 € 03.06.2021 04.06.2021 Faktúra
2021/302 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 03.06.2021 15.06.2021 Faktúra
20210161 Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
20211418 Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
4417496245 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496246 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496243 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496244 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
2021020892 Faktúra za herbicídny prípravok Streda nad Bodrogom 00331970 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 Iné 160,14 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
9001420893 Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 179,90 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
092021 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
100812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 295,80 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
21850007 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 417,83 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
BNET-2021-378 Faktúra za sadenice (batáty) Streda nad Bodrogom 00331970 MÁRKUS -NET Bt. 22151915-2-13 Iné 90 000,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
4449/21 Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 84,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
7294338967 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 149,71 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra