082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210663 |
Faktúra za betónové vtáčie hniezdo - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BAT-MAN s.r.o. |
47113618 |
Iné |
200,70 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210134 |
Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250508 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250507 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250506 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250505 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7449866728 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211387 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000033 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
660,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282576234 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,67 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,38 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014 |
Faktúra za výkon deratizačnej činnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
166,70 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037 |
Faktúra za právne služby 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294436179 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,86 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570675 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,75 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294436178 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,82 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294073222 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,99 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292443328 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,09 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292443327 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 541,80 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3720/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
900,58 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4068/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 908,60 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4069/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9001411448 |
Faktúra za poštové služby 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
490,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210035 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
195,17 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4195/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |