2021014807 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
480,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211248 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
282,00 € |
29.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21kdi00489 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210456 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 13.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2142534 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212100498 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,20 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210105129 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,79 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078 |
Faktúra za poklop - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
162,00 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102050 |
Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
327,00 € |
25.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
388/21/103 |
Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
379,00 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104202962 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Iné |
17,70 € |
22.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210031 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM |
34876260 |
Iné |
663,77 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121058161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
38,94 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1-18832/2021 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
151,00 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202107544 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202107228 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
324 100470 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,06 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211710 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
356,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21007 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
7 852,68 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210429 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 12.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121053419 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
138,40 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00009 |
Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 381,23 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202102689 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,37 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2111220 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
60,27 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2142066 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,43 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191260892 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,72 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
062021 |
Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 354,21 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |