1122298 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-2,01 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2682298 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-4,44 € |
28.02.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra - paušál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220233 |
Faktúra za inštalačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
296,70 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2202205972 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0092022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
88,56 € |
21.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300539686 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,22 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220239 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
576,00 € |
18.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202455 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
42,95 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22zf1001 |
Predfaktúra za úpravu cookies lišty na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2241521 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,18 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000550 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agrotest a.s. |
25268643 |
Iné |
105,48 € |
16.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022 |
Faktúra za vypracovanie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov-parc.č.1907/3 a 1901/1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
1 900,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185 |
Faktúra za Kuka nádoby 20 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
445,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
141,05 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201540 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,75 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22009 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001484958 |
Poštovné služby za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
84,45 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220742 |
Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/055 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2202032 |
Daňový dokl.k prijatej zálohe |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1301163974 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
113,23 € |
08.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200198 |
Faktúra za náhradné batérie k defibrilátoru - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
53,10 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
1 383,11 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |