2021VFA0467 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
172,80 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20615921 |
Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
37,13 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2066/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
136,15 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100017043 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210004 |
Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Oláh - STAV-KOV |
45002126 |
Iné |
1 224,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210014 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
140,00 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100266757 |
Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
436,66 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21003 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
196,10 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21003 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210031 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM |
34876260 |
Iné |
663,77 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21006 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
46449086 |
Iné |
1 611,15 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21007 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
7 852,68 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001 |
Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210103197 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
184,41 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210104832 |
Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
341,36 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210105129 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,79 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210107 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210108029 |
Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice VY s.r.o. |
52001687 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,44 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21010909 |
Faktúra za servisnú podporu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
38,40 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21011325 |
Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
188,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101182574 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21012 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 245,32 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70 249,54 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101372 |
Faktúra za dekoračné strapce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Be design, s.r.o. |
47663880 |
Iné |
18,50 € |
31.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2102173831 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |