Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021VFA0467 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 PharmaComp s.r.o. 47388203 Iné 172,80 € 18.01.2021 19.01.2021 Faktúra
20615921 Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" Streda nad Bodrogom 00331970 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE 00606731 Iné 37,13 € 25.06.2021 12.07.2021 Faktúra
2066/21 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 198,00 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
20812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 136,15 € 28.01.2021 15.02.2021 Faktúra
2100017043 Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská komora exekútorov 35659718 Iné 0,00 € 12.08.2021 23.08.2021 Faktúra
210003 Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH 52809625 Iné 66,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
210004 Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja Streda nad Bodrogom 00331970 Vojtech Oláh - STAV-KOV 45002126 Iné 1 224,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
210014 Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 LEKNOMED, s.r.o. 36607045 Iné 140,00 € 23.01.2021 26.01.2021 Faktúra
2100266757 Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné 436,66 € 12.11.2021 12.11.2021 Faktúra
21003 Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 196,10 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
21003 Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB Streda nad Bodrogom 00331970 CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. 46670947 Stavebné práce, opravárenské práce 52 327,03 € 24.11.2021 17.12.2021 Faktúra
210031 Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM 34876260 Iné 663,77 € 21.04.2021 26.04.2021 Faktúra
21006 Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. 46449086 Iné 1 611,15 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
21007 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 7 852,68 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
2101001 Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MK hlas, s.r.o. 45352305 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 75,00 € 07.01.2021 05.03.2021 Faktúra
210103197 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice s.r.o. Iné 184,41 € 16.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210104508 Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice s.r.o. Iné 114,00 € 15.04.2021 16.04.2021 Faktúra
210104832 Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD Streda nad Bodrogom 00331970 CB Elektro, s.r.o. 36584622 Iné 341,36 € 15.03.2021 15.03.2021 Faktúra
210105129 Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 126,79 € 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
210107 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 91,00 € 05.02.2021 12.02.2021 Faktúra
210108029 Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice VY s.r.o. 52001687 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,44 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
210108970 Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 AQUA 4U profistore s.r.o. 08497753 Iné 31,21 € 20.05.2021 20.05.2021 Faktúra
21010909 Faktúra za servisnú podporu programu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Iné 38,40 € 14.09.2021 22.09.2021 Faktúra
21011325 Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 188,40 € 06.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2101182574 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.01.2021 19.02.2021 Faktúra
21012 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 245,32 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
21012 Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB Streda nad Bodrogom 00331970 JANEKO s.r.o. 36590134 Stavebné práce, opravárenské práce 70 249,54 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
2101372 Faktúra za dekoračné strapce Streda nad Bodrogom 00331970 Be design, s.r.o. 47663880 Iné 18,50 € 31.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210205 Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk Streda nad Bodrogom 00331970 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 Iné 576,00 € 28.02.2021 05.03.2021 Faktúra
2102173831 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 35,40 € 22.02.2021 25.02.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »