2109176893 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211000400 |
Faktúra za nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
74,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
211011018 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110183563 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211107 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111191759 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21112 |
Faktúra za tlač plagátu k projektu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2112191114 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21131 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štýl - EU s.r.o. |
45329478 |
Iné |
499,98 € |
27.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21133606 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2117019595 |
Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SANITINO s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,86 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212100354 |
Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212100498 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,20 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212101684 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
83,80 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21220817 |
Faktúra za LED sviečku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,36 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212277 |
Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
228,00 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2124100130 |
Faktúra za zimné pneumatiky - Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2133101728 |
Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
20,00 € |
23.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
214161 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215204 |
Faktúra za piktogramy - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
73,87 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2174211 |
Faktúra za obecné noviny r. 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
98,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
417,83 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
72,76 € |
05.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
26.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |