Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225/2021 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Blažej Nagyidai 43111378 Iné 200,00 € 18.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2283762 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,90 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
23/2021 Faktúra za vykonanie VO zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Blažej Nagyidai 43111378 Iné 350,00 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra
2319808 Faktúra za tonery do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 12.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2401262393 Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 0,00 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 471,91 € 14.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2500275771 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 508,10 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
2500394858 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 741,07 € 16.09.2021 27.09.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2593796547 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2593797237 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2598422589 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2598423155 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2620107038 Zálohová faktúra - predplatné Právo pre ROPO a OBCE Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 135,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
2635/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 213,60 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
3008006602 Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Arriva Michalovce a. s. 36214078 Nájmy a prenájmy 305,00 € 21.08.2021 13.09.2021 Faktúra
3021407858 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
3021414098 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
3021423453 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
3021906165 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 28.01.2021 12.02.2021 Faktúra
3021917303 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
3021928075 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
310211191 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,92 € 09.02.2021 12.02.2021 Faktúra
324 100470 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,06 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
324 100837 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 207,36 € 11.05.2021 13.05.2021 Faktúra
32801633 Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 193,37 € 25.10.2021 25.10.2021 Faktúra
331 102065 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 418,04 € 02.03.2021 04.03.2021 Faktúra
331002041 Faktúra za látky Streda nad Bodrogom 00331970 Látky Mráz Iné 42,76 € 28.07.2021 28.07.2021 Faktúra
331100325 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 106,00 € 19.01.2021 19.01.2021 Faktúra
331100607 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 512,18 € 27.01.2021 27.01.2021 Faktúra