Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 01.02.2021 09.02.2021 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 24.05.2021 07.06.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
6821297187 Poistenie vozidla HONDA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 138,28 € 11.02.2021 25.02.2021 Faktúra
6822200199 Poistenie vozidla DACIA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 102,33 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
6823990786 Poistenie zodpovednosti FO a PO Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 193,60 € 13.12.2021 30.12.2021 Faktúra
6824/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 124,80 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
6824066579 Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 188,41 € 11.11.2021 25.11.2021 Faktúra
6824120053 Poistenie vozidla ZETOR TV482AC Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 53,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
6825/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 234,40 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
6826/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 156,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
6827/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 348,28 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
6861661284 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 24,86 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
6861670959 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 7,02 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
6861683644 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 16,74 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
6861700224 Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Iné 18,42 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
6861702908 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 20,52 € 15.05.2021 18.05.2021 Faktúra
6861723831 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 8,28 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
6861760304 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 23,22 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
6861782039 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 18,36 € 15.11.2021 23.11.2021 Faktúra
68617995114 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 21,60 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
6861803495 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 11,52 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
6919/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
6977/21 Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 955,80 € 22.07.2021 26.07.2021 Faktúra
6978/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Nájmy a prenájmy 108,00 € 22.07.2021 26.07.2021 Faktúra