Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
212100354 Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 1 510,00 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
212100498 Faktúra za vlajky SK, EU, obecné Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,20 € 27.04.2021 27.04.2021 Faktúra
212101684 Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 83,80 € 28.10.2021 29.10.2021 Faktúra
1020210263 Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu Streda nad Bodrogom 00331970 ADROMA s.r.o. 46227407 Iné 183,50 € 28.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021020 Faktúra za hasičské náradia pre OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 AerDos s.r.o. 52982173 Iné 1 763,26 € 18.08.2021 18.08.2021 Faktúra
07022021 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 126,00 € 26.02.2021 18.03.2021 Faktúra
01072021 Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Nájmy a prenájmy 23,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
03072021 Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 630,20 € 10.07.2021 15.07.2021 Faktúra
07122021 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 234,00 € 31.12.2021 05.01.2022 Faktúra
20210013 Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: "CASTLE TO CASTLE" Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 590,00 € 14.05.2021 14.05.2021 Faktúra
331100325 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 106,00 € 19.01.2021 19.01.2021 Faktúra
331100607 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 512,18 € 27.01.2021 27.01.2021 Faktúra
331100871 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 265,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
331101642 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 641,11 € 16.02.2021 17.02.2021 Faktúra
331 102065 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 418,04 € 02.03.2021 04.03.2021 Faktúra
324 100470 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,06 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
324 100837 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 207,36 € 11.05.2021 13.05.2021 Faktúra
32801633 Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 193,37 € 25.10.2021 25.10.2021 Faktúra
221518823 Faktúra za rozbor zelenín Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 33,84 € 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
221519200 Faktúra za rozbor zeleniny Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 13,92 € 03.11.2021 02.12.2021 Faktúra
5210605132 Faktúra za nabíjačku autobatérií Streda nad Bodrogom 00331970 alza.sk Iné 37,58 € 19.02.2021 22.02.2021 Faktúra
02072021 Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD Streda nad Bodrogom 00331970 Anna Olahová - Rozpočty Iné 240,00 € 09.07.2021 15.07.2021 Faktúra
03082021 Faktúra za vypracovanie rozpočtu "Osadenie betónových žúmp" Streda nad Bodrogom 00331970 Anna Olahová - Rozpočty 35480254 Iné 120,00 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
21030 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Iné 133,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
21087 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 475,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
21112 Faktúra za tlač plagátu k projektu "2020 FEST" Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 50,00 € 30.08.2021 30.08.2021 Faktúra
102021008 Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 APRO s.r.o. Trebišov 31716270 Iné 2 880,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Faktúra
102021047 Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 APRO s.r.o. Trebišov 31716270 Iné 960,00 € 17.06.2021 21.06.2021 Faktúra
210108970 Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 AQUA 4U profistore s.r.o. 08497753 Iné 31,21 € 20.05.2021 20.05.2021 Faktúra
3008006602 Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Arriva Michalovce a. s. 36214078 Nájmy a prenájmy 305,00 € 21.08.2021 13.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »