20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21040 |
Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
288,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21047 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21054 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21058 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
388/21/103 |
Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
379,00 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12100948 |
Faktúra za ozónový generátor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
105,29 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210663 |
Faktúra za betónové vtáčie hniezdo - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BAT-MAN s.r.o. |
47113618 |
Iné |
200,70 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101372 |
Faktúra za dekoračné strapce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Be design, s.r.o. |
47663880 |
Iné |
18,50 € |
31.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121053419 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
138,40 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121058161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
38,94 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121068656 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
19,20 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121077639 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
145,80 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121081077 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
95,54 € |
20.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121104778 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
144,42 € |
16.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121175918 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
240,60 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121185098 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
35,38 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121210788 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
223,78 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121224161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
78,68 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019 |
Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
3 765,97 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20212133 |
Faktúra za vrecia do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210104832 |
Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
341,36 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202000123 |
Predfaktúra za ročnú licenciu portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1560012140 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,06 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21003 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211232 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,10 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211710 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
356,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |