Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FV120210081 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV120211248 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 282,00 € 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
FV120213482 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 209,40 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
2101001 Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MK hlas, s.r.o. 45352305 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 75,00 € 07.01.2021 05.03.2021 Faktúra
2021011100 Faktúra za záhradné umývadlo Streda nad Bodrogom 00331970 MMS Slovakia s.r.o. Iné 156,34 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
2021147092 Faktúra za LED žiarovky Streda nad Bodrogom 00331970 N-Terr s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 58,20 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
021067 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 152,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
021132 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 190,00 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
021176 Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 72,00 € 28.10.2021 03.11.2021 Faktúra
2021139 Faktúra za prívesný vozík na presun pódia Streda nad Bodrogom 00331970 NIRA s.r.o. 50660845 Iné 5 320,00 € 18.08.2021 20.08.2021 Faktúra
VF2100027 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOFI s.r.o. 50168266 Kultúra, média, tlač 24,50 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20210014 Faktúra za výkon deratizačnej činnosti Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 166,70 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
20210034 Faktúra za deratizáciu objektov Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 171,80 € 15.11.2021 16.11.2021 Faktúra
55000109418 Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Iné 175,01 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
52100136950 Faktúra za posypovú soľ Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Slovakia s.r.o. Iné 197,39 € 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
52100136949 Faktúra za posypovú soľ Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Slovakia s.r.o. Iné 206,50 € 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
2598423155 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2593796547 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2593797237 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2598422589 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 23.05.2021 31.05.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 65,00 € 23.05.2021 18.06.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 20,06 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.09.2021 24.09.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.10.2021 28.10.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2021200310 Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 OsmoDry.cz s.r.o. 28645240 Nájmy a prenájmy 1 600,00 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra