FV120210081 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211248 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
282,00 € |
29.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120213482 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001 |
Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011100 |
Faktúra za záhradné umývadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MMS Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
156,34 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147092 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,20 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
021067 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
152,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
021132 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
190,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
021176 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
72,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139 |
Faktúra za prívesný vozík na presun pódia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
Iné |
5 320,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100027 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOFI s.r.o. |
50168266 |
Kultúra, média, tlač |
24,50 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014 |
Faktúra za výkon deratizačnej činnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
166,70 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
171,80 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
55000109418 |
Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI |
|
Iné |
175,01 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
52100136950 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
197,39 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52100136949 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
206,50 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2598423155 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593796547 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593797237 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2598422589 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
23.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,00 € |
23.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,06 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200310 |
Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OsmoDry.cz s.r.o. |
28645240 |
Nájmy a prenájmy |
1 600,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |