Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3021906165 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 28.01.2021 12.02.2021 Faktúra
3021917303 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
3021928075 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
3021407858 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
3021414098 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
3021423453 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
202103162 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
202107228 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
202107544 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 20.04.2021 10.05.2021 Faktúra
202112189 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,26 € 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
202111766 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 78,95 € 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
202115521 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 02.09.2021 22.09.2021 Faktúra
202116585 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 14.09.2021 22.09.2021 Faktúra
202119136 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,46 € 19.10.2021 03.11.2021 Faktúra
202122750 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 35,00 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
202121788 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 16.11.2021 29.11.2021 Faktúra
202122130 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
202124274 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 35,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
FA-032 2021 Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko Streda nad Bodrogom 00331970 DREVO-MATT, s.r.o. 44062966 Iné 596,38 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
FV213385 Faktúra za elektroinštalačné materiály Streda nad Bodrogom 00331970 E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. 36241008 Iné 16,08 € 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
21kdi00489 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Iné 414,00 € 29.04.2021 18.05.2021 Faktúra
FV210079 Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ELEKTRO ALICA s.r.o. Iné 4 198,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV212622 Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ELEKTRO ALICA s.r.o. Iné 16 482,00 € 25.07.2021 29.07.2021 Faktúra
021/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 855,00 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
025/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 200,00 € 14.09.2021 14.09.2021 Faktúra
045/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, I.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 855,00 € 09.12.2021 14.12.2021 Faktúra
046/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, II.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 237,50 € 09.12.2021 14.12.2021 Faktúra
047/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 285,00 € 09.12.2021 14.12.2021 Faktúra
048/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 285,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
049/2021 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 285,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »