Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
E211/042 Faktúra za vykonané opravy - verejné osvetlenie, rozhlas Streda nad Bodrogom 00331970 ELITEC s.r.o. 45635595 Stavebné práce, opravárenské práce 126,89 € 07.06.2021 28.06.2021 Faktúra
1131135 Faktúra za bavlnenú látku Streda nad Bodrogom 00331970 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 186,00 € 05.01.2021 05.01.2021 Faktúra
1136004 Faktúra za bavlnenú látku Streda nad Bodrogom 00331970 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 234,00 € 18.01.2021 18.01.2021 Faktúra
1146638 Faktúra za bavlnenú látku Streda nad Bodrogom 00331970 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 90,00 € 24.02.2021 25.02.2021 Faktúra
1201309 Faktúra za sušenú levanduľu Streda nad Bodrogom 00331970 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 69,60 € 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
032021 Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 29 630,54 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
052021 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 22 272,43 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
062021 Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 2 354,21 € 12.04.2021 14.04.2021 Faktúra
082021 Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 992,00 € 03.05.2021 04.05.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
092021 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
122021 Faktúra za spracovanie PHSR na roky 2021 - 2027 Streda nad Bodrogom 00331970 Era Novum, s.r.o. Iné 890,00 € 16.06.2021 28.06.2021 Faktúra
09122021 Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: "Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 EU Projects, s.r.o. 44676441 Iné 1 980,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
16082021 Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na výstavu detských ihrísk Streda nad Bodrogom 00331970 EUprojects, s.r.o. 44676441 Iné 590,00 € 17.08.2021 23.08.2021 Faktúra
2021071 Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" Streda nad Bodrogom 00331970 Eurocluster s.r.o. 43853528 Iné 360,00 € 12.11.2021 21.12.2021 Faktúra
2133101728 Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu Streda nad Bodrogom 00331970 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775 Iné 20,00 € 23.01.2021 25.01.2021 Faktúra
VF2100132 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 FONI Book s.r.o. 45958602 Kultúra, média, tlač 34,41 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
10212714 Faktúra za papierové tašky Streda nad Bodrogom 00331970 Fork s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 34,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
715/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 027,96 € 31.01.2021 12.02.2021 Faktúra
1534/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 048,60 € 28.02.2021 10.03.2021 Faktúra
2066/21 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 198,00 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
2635/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 213,60 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
3720/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 210,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
4068/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 908,60 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
4069/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Nájmy a prenájmy 120,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
4195/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
4449/21 Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 84,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
4942/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 4 787,34 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
5309/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 331,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
5310/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 266,40 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »