5371/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5750/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6434/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 176,88 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6826/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
156,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6827/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
348,28 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6824/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
124,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6825/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 234,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6919/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6978/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8200/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8701/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 244,56 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9172/21 |
Faktúra za kontajner 1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
216,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9777/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 222,96 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10599/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,52 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11149/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 208,20 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11916/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
456,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12383/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 735,14 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12765/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
523,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13648/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 155,28 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14554/21 |
Ohlásenie o vzniku odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212285 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GAMBOŠ Autodiely |
30891141 |
Iné |
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2283762 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,90 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2319808 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2101104576 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAGARD:HAL s.r.o. |
50111990 |
Iné |
176,86 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |