Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4467456073 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4474459568 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459569 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459566 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459567 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4427751375 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4427751376 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4427751377 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4427751378 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4200100778 Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -961,42 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100776 Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 777,84 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4214041408 faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -90,34 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4214041408 faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -90,34 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100777 Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 348,13 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
1020210001 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 130,90 € 29.01.2021 05.02.2021 Faktúra
1020210015 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 230,70 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
1020210023 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 192,48 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
1020210035 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 195,17 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
1020210042 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 183,54 € 31.05.2021 15.06.2021 Faktúra
1020210049 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 151,00 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
1020210060 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 133,25 € 30.07.2021 23.08.2021 Faktúra
1020210065 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 219,74 € 30.08.2021 13.09.2021 Faktúra
1020210077 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 139,55 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
1020210087 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 395,30 € 30.10.2021 08.11.2021 Faktúra
1020210102 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 770,58 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
2174211 Faktúra za obecné noviny r. 2022 Streda nad Bodrogom 00331970 Inprost s. r. o. Bratislava 31363091 Kultúra, média, tlač 98,80 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
5590035220 Faktúra za licenciu STP APV pre matriku Streda nad Bodrogom 00331970 IVES Košice 00162957 Iné 25,09 € 05.03.2021 09.03.2021 Faktúra
21012 Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB Streda nad Bodrogom 00331970 JANEKO s.r.o. 36590134 Stavebné práce, opravárenské práce 70 249,54 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
21026 Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch Streda nad Bodrogom 00331970 JANEKO s.r.o. 36590134 Stavebné práce, opravárenské práce 2 759,87 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2021059 Faktúra za dodaný kovový materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 46,00 € 22.03.2021 14.04.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »