2021VFA0467 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
172,80 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1-B-228 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Timko |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 |
Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210078 |
Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105 |
Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210134 |
Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161 |
Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187 |
Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211 |
Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236 |
Faktúra za internet do kolkárne 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260 |
Faktúra za internet do kolkárne 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210284 |
Faktúra za internet do kolkárne 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210307 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100857 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21039 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
64,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20213627 |
Faktúra a dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
279,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
UTCS-2021-3 |
Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Papp Csaba |
56222959 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
031/2021 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
556202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
907202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1165202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200310 |
Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OsmoDry.cz s.r.o. |
28645240 |
Nájmy a prenájmy |
1 600,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2598423155 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593796547 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593797237 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2598422589 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |