8280732343 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,14 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282576234 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,67 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283203028 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284420469 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
210,17 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285048865 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286264628 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,31 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286896020 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,56 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8288114468 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,29 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288744935 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,25 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289958955 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,48 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290593014 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,42 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291808569 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,56 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292445257 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8293665363 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,26 € |
31.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294301316 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8295519859 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,54 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295549006 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8296164054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,50 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297376597 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297407773 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202103162 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202107228 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202107544 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202112189 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,26 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111766 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202115521 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116585 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202119136 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202122750 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
35,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |