Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202121788 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 16.11.2021 29.11.2021 Faktúra
202122130 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
202124274 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 35,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21010909 Faktúra za servisnú podporu programu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Iné 38,40 € 14.09.2021 22.09.2021 Faktúra
21011325 Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 188,40 € 06.12.2021 07.12.2021 Faktúra
445210082 Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047 Nájmy a prenájmy 51,71 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
8210003909 Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -23,68 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
8210004814 Dobropis faktúry za objednaný tovar Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné 112,48 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
F2100264597 Faktúra za prenájom palety - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Nájmy a prenájmy 19,92 € 10.11.2021 19.11.2021 Faktúra
8210009878 Dobropis k faktúre F2100264597 Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -19,92 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
8210009794 Dobropis k faktúre č. F2100260628 Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -155,52 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
2100266757 Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné 436,66 € 12.11.2021 12.11.2021 Faktúra
0992021 Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Stavebné práce, opravárenské práce 9 899,39 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1002021 Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Stavebné práce, opravárenské práce 5 129,81 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1512021 Faktúra za oplotenie kolkárne a športového ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Iné 6 057,73 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
7449866728 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 643,00 € 01.05.2021 05.05.2021 Faktúra
715/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 027,96 € 31.01.2021 12.02.2021 Faktúra
1534/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 048,60 € 28.02.2021 10.03.2021 Faktúra
2066/21 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 198,00 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
2635/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 213,60 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
3720/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 210,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
4068/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 908,60 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
4069/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Nájmy a prenájmy 120,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
4195/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
4449/21 Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 84,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
4942/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 4 787,34 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
5309/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 331,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
5310/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 266,40 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
5371/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 31.05.2021 23.06.2021 Faktúra
5750/21 Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 25.06.2021 28.06.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »