Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21850007 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 417,83 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
21850008 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 51,00 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
21850009 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 72,76 € 05.06.2021 12.07.2021 Faktúra
21850011 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 51,00 € 26.07.2021 29.07.2021 Faktúra
21850012 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 298,62 € 16.07.2021 23.08.2021 Faktúra
21850013 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
21850014 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 23.09.2021 29.09.2021 Faktúra
21850015 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 351,58 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
21850016 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 366,61 € 29.10.2021 11.11.2021 Faktúra
21850017 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 364,01 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
21850017 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 364,01 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
21850018 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Palivá, energie, voda, telefóny 76,50 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21850019 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 39,17 € 10.12.2021 30.12.2021 Faktúra
1310331 Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 Štátna ochrana prírody SR 17058520 Iné 70,00 € 05.02.2021 05.03.2021 Faktúra
20812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 136,15 € 28.01.2021 15.02.2021 Faktúra
40812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 291,50 € 25.02.2021 12.03.2021 Faktúra
60812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 286,00 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
80812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 286,38 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
100812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 295,80 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
120812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 498,89 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
130812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 197,99 € 21.07.2021 23.08.2021 Faktúra
150812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 371,81 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
170812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 268,31 € 27.10.2021 11.11.2021 Faktúra
190812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 18,10 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
12522198 Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -6,33 € 25.10.2021 14.12.2021 Faktúra
14302198 Finančný bonus za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -4,51 € 29.11.2021 14.12.2021 Faktúra
210812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 65,01 € 07.12.2021 30.12.2021 Faktúra
07022021 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 126,00 € 26.02.2021 18.03.2021 Faktúra
01072021 Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Nájmy a prenájmy 23,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
03072021 Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 630,20 € 10.07.2021 15.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »