Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202101002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
202101017 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 15.02.2021 18.02.2021 Faktúra
202101023 Faktúra za Windows 10, Office 2016 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 665,70 € 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
202101025 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 09.03.2021 10.03.2021 Faktúra
202102042 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 12.04.2021 14.04.2021 Faktúra
202102050 Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 327,00 € 25.04.2021 28.04.2021 Faktúra
202102059 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 11.05.2021 12.05.2021 Faktúra
202102070 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 09.06.2021 15.06.2021 Faktúra
202103079 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Iné 120,00 € 09.07.2021 16.07.2021 Faktúra
202103093 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 04.08.2021 10.08.2021 Faktúra
202103099 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
202104109 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
202104120 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 03.11.2021 11.11.2021 Faktúra
202104131 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 522,00 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
2021004 Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 381,80 € 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
2021017 Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 1 375,60 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
2021032 Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 96,26 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2021034 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 931,80 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2021039 Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 245,40 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
2021045 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 530,36 € 28.12.2021 30.12.2021 Faktúra
121053419 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 138,40 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
121058161 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 38,94 € 21.04.2021 04.05.2021 Faktúra
121068656 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 19,20 € 05.05.2021 20.05.2021 Faktúra
121077639 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 145,80 € 17.05.2021 20.05.2021 Faktúra
121081077 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 95,54 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
121104778 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 144,42 € 16.06.2021 30.06.2021 Faktúra
121175918 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 240,60 € 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
121185098 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 35,38 € 20.09.2021 24.09.2021 Faktúra
121210788 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 223,78 € 20.10.2021 26.10.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »