Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210004 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 782,27 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210006 Faktúra za servis vozidla HONDA CRV Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 331,75 € 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
20210007 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 444,20 € 14.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20210008 Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 390,30 € 09.11.2021 16.11.2021 Faktúra
20210009 Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 560,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2133101728 Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu Streda nad Bodrogom 00331970 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775 Iné 20,00 € 23.01.2021 25.01.2021 Faktúra
20210038 Faktúra za magnetky Streda nad Bodrogom 00331970 Magnetkomat s.r.o. 51008874 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
VF20212133 Faktúra za vrecia do vysávača Streda nad Bodrogom 00331970 Black Shark s.r.o. 50865145 Iné 24,57 € 17.05.2021 18.05.2021 Faktúra
202100857 Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl Streda nad Bodrogom 00331970 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 Iné 6,00 € 22.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2021139 Faktúra za prívesný vozík na presun pódia Streda nad Bodrogom 00331970 NIRA s.r.o. 50660845 Iné 5 320,00 € 18.08.2021 20.08.2021 Faktúra
21007 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 7 852,68 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
21012 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 245,32 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
2283762 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,90 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
2319808 Faktúra za tonery do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 12.10.2021 12.10.2021 Faktúra
VF2100027 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOFI s.r.o. 50168266 Kultúra, média, tlač 24,50 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
FV2101104576 Faktúra za LED reflektor Streda nad Bodrogom 00331970 HAGARD:HAL s.r.o. 50111990 Iné 176,86 € 06.04.2021 07.04.2021 Faktúra
21zf0570 Predfaktúra za úpravu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,00 € 11.02.2021 12.02.2021 Faktúra
210693 Faktúra za vytvorenie videogalérie na webstránke obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
21zf0915 Predfaktúra za údržbu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
211107 Faktúra za aktualizáciu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 11.03.2021 16.03.2021 Faktúra
212277 Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 228,00 € 22.06.2021 22.06.2021 Faktúra
21zf2843 Predfaktúra za doménu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 10.11.2021 16.11.2021 Faktúra
214161 Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
1021010 Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Stanislav Germuška 48176711 Iné 5 410,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
221051930 Faktúra za testovanie tlakovej fľaše Streda nad Bodrogom 00331970 Livonec s.r.o. 48121347 Iné 126,72 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20213627 Faktúra a dopravné zrkadlo Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Chovanec 48087254 Iné 279,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Faktúra
20212199 Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli Streda nad Bodrogom 00331970 Tomáš Hula 47688769 Iné 882,00 € 22.06.2021 24.06.2021 Faktúra
VF210014 Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 11 026,10 € 22.06.2021 28.06.2021 Faktúra
VF210015 Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 3 516,43 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
VF210017 Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 5 911,02 € 14.07.2021 21.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »