Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7292721797 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 494,15 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
7294444247 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 427,09 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
729444248 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 159,54 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
7280319409 Faktúra za elektrinu - opravná faktúra k dokladom 7419644169, 7449866728, 7446784908 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 456,11 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100778 Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -961,42 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100776 Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 777,84 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4214041408 faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -90,34 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4214041408 faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -90,34 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100777 Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 348,13 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
2212000396 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Palivá, energie, voda, telefóny 166,90 € 06.01.2021 06.01.2021 Faktúra
FV/202100259 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 190,21 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV120210081 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 522,00 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
FV/202102689 Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 199,37 € 13.04.2021 19.04.2021 Faktúra
FV120211248 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 282,00 € 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
1212206302 Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 48,66 € 15.07.2021 15.07.2021 Faktúra
2212205644 Faktúra za tlačivá pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 27.07.2021 09.08.2021 Faktúra
FV120213482 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 209,40 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
1560012140 Faktúra za tlačivá pre matričný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 53,06 € 12.11.2021 23.11.2021 Faktúra
7210879 Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov Streda nad Bodrogom 00331970 CreoCom, s.r.o. 36691836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 188,28 € 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
2283762 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,90 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
310211191 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,92 € 09.02.2021 12.02.2021 Faktúra
VF211232 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 70,10 € 22.03.2021 23.03.2021 Faktúra
2212010491 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,30 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
324 100470 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,06 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
212100498 Faktúra za vlajky SK, EU, obecné Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,20 € 27.04.2021 27.04.2021 Faktúra
210105129 Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 126,79 € 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
2021109975 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 SECUPACK s.r.o. 28287592 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 42,73 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
10212714 Faktúra za papierové tašky Streda nad Bodrogom 00331970 Fork s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 34,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
20210038 Faktúra za magnetky Streda nad Bodrogom 00331970 Magnetkomat s.r.o. 51008874 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »