FV2210142 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
46,51 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2240469 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
67,55 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
440/263 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
10,00 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011347 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
88,55 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011345 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
100,05 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011346 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
159,85 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011344 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
117,30 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001920 |
Faktúra za GPS modul na obdobie 1/2022 - 6/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22002 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za ročnú licenciu na SW pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
22.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E221/006 |
Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Iné |
355,15 € |
11.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/023 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Hasiči, MŠ/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
23.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850002 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
85,04 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220017 |
Antigénový test |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
198,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistné - poistenie majetku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220007 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
111,11 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
310,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022991343 |
Poplatky za vedenie účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Československá obchodná banka , a.s. |
36854140 |
Iné |
600,00 € |
14.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200582 |
Evaluácia v materskej škole |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
44,46 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022991343 |
Storno faktúra - poplatky za vedenie účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Československá obchodná banka , a.s. |
36854140 |
Iné |
600,00 € |
14.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201003 |
Vypracovanie zdravotného posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MUDr. Eva Patakyová MED-EZOP s.r.o. |
36800813 |
Iné |
280,00 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/033 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Ihrisko/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
30.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2203712 |
Interaktívna tabuľa, projektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
2 000,00 € |
20.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004 |
Výkon PZS za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001484958 |
Poštovné služby za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
84,45 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0062022 |
Faktúra za podávanie stravy - vakcinácia proti COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
16,60 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
1 383,11 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |