908/22 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 349,62 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001 |
Faktúra za vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov parc.č.203/1 a 2, 202/1 a 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
434,00 € |
06.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12200101 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022 |
Faktúra za vypracovanie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov-parc.č.1907/3 a 1901/1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
1 900,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20812220 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
118,47 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185 |
Faktúra za Kuka nádoby 20 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
445,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/055 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0092022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
88,56 € |
21.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200002 |
Faktúra za regále do knižnice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
3 049,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
141,05 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1309/22 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2241521 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,18 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220239 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
576,00 € |
18.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300539686 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,22 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1040139956 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022905601 |
Stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201878 |
Faktúra za nafukovacie matrace |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203 |
Zálohová faktúra - seminár "Komplexná správa dokumentov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
49,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220019 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
586,43 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201889 |
Faktúra za spacie vaky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222802953 |
Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
65,40 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/085 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |