22850002 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
85,04 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220017 |
Antigénový test |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
198,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistné - poistenie majetku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220007 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
111,11 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
310,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022991343 |
Poplatky za vedenie účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Československá obchodná banka , a.s. |
36854140 |
Iné |
600,00 € |
14.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200582 |
Evaluácia v materskej škole |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
44,46 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022991343 |
Storno faktúra - poplatky za vedenie účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Československá obchodná banka , a.s. |
36854140 |
Iné |
600,00 € |
14.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201003 |
Vypracovanie zdravotného posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MUDr. Eva Patakyová MED-EZOP s.r.o. |
36800813 |
Iné |
280,00 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/033 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Ihrisko/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
30.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2203712 |
Interaktívna tabuľa, projektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
2 000,00 € |
20.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004 |
Výkon PZS za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001484958 |
Poštovné služby za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
84,45 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0062022 |
Faktúra za podávanie stravy - vakcinácia proti COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
16,60 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
1 383,11 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
908/22 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 349,62 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001 |
Faktúra za vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov parc.č.203/1 a 2, 202/1 a 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
434,00 € |
06.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12200101 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022 |
Faktúra za vypracovanie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov-parc.č.1907/3 a 1901/1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
1 900,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20812220 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
118,47 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185 |
Faktúra za Kuka nádoby 20 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
445,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/055 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0092022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
88,56 € |
21.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200002 |
Faktúra za regále do knižnice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
3 049,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
141,05 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1309/22 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |