Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6827/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 348,28 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
4068/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 908,60 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
5309/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 331,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
6825/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 234,40 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
6824/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 124,80 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
12765/21 Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 523,12 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
6977/21 Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 955,80 € 22.07.2021 26.07.2021 Faktúra
F21001700 Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 177,95 € 07.03.2021 25.03.2021 Faktúra
F21001793 Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 302,52 € 10.03.2021 07.04.2021 Faktúra
1512021 Faktúra za oplotenie kolkárne a športového ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Iné 6 057,73 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
210003 Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH 52809625 Iné 66,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
21VF00040 Faktúra za opravu chodníka v obci SNB Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 12 114,20 € 23.07.2021 29.07.2021 Faktúra
21VF00009 Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 2 381,23 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
082021 Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 992,00 € 03.05.2021 04.05.2021 Faktúra
21012 Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB Streda nad Bodrogom 00331970 JANEKO s.r.o. 36590134 Stavebné práce, opravárenské práce 70 249,54 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
21003 Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB Streda nad Bodrogom 00331970 CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. 46670947 Stavebné práce, opravárenské práce 52 327,03 € 24.11.2021 17.12.2021 Faktúra
VF210026 Faktúra za opravu parketovej podlahy - KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 5 255,50 € 06.11.2021 25.11.2021 Faktúra
202101 Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Jozef Ečegi Stavebné práce, opravárenské práce 3 705,00 € 21.06.2021 28.06.2021 Faktúra
VF210021 Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 19 353,61 € 02.09.2021 07.09.2021 Faktúra
062021 Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 2 354,21 € 12.04.2021 14.04.2021 Faktúra
VF210014 Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 11 026,10 € 22.06.2021 28.06.2021 Faktúra
212277 Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 228,00 € 22.06.2021 22.06.2021 Faktúra
20211804 Faktúra za organzové vrecúško Streda nad Bodrogom 00331970 Lucia Ivánková Iné 75,00 € 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
20210036 Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Molnárová Agáta 42105170 Iné 800,00 € 18.08.2021 23.08.2021 Faktúra
1510007943 Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Palivá, energie, voda, telefóny 38,40 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210051 Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Molnárová Agáta 42105170 Iné 100,00 € 02.11.2021 08.11.2021 Faktúra
12100948 Faktúra za ozónový generátor pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 B-commerce SK, s.r.o. Iné 105,29 € 28.01.2021 29.01.2021 Faktúra
10212714 Faktúra za papierové tašky Streda nad Bodrogom 00331970 Fork s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 34,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
20212199 Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli Streda nad Bodrogom 00331970 Tomáš Hula 47688769 Iné 882,00 € 22.06.2021 24.06.2021 Faktúra
202102050 Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 327,00 € 25.04.2021 28.04.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »