6827/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
348,28 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4068/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 908,60 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5309/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 331,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6825/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 234,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6824/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
124,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12765/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
523,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F21001700 |
Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
177,95 € |
07.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
F21001793 |
Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1512021 |
Faktúra za oplotenie kolkárne a športového ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Iné |
6 057,73 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00009 |
Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 381,23 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70 249,54 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21003 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. |
46670947 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52 327,03 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210026 |
Faktúra za opravu parketovej podlahy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 255,50 € |
06.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101 |
Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ečegi |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 705,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210021 |
Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 353,61 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
062021 |
Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 354,21 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210014 |
Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 026,10 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212277 |
Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
228,00 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211804 |
Faktúra za organzové vrecúško |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
800,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1510007943 |
Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12100948 |
Faktúra za ozónový generátor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
105,29 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10212714 |
Faktúra za papierové tašky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fork s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212199 |
Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tomáš Hula |
47688769 |
Iné |
882,00 € |
22.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102050 |
Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
327,00 € |
25.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |