Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
048/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 285,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
049/2021 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 285,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
021/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 855,00 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
025/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 200,00 € 14.09.2021 14.09.2021 Faktúra
18/2021 Faktúra za poradenské služby v rámci projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 250,00 € 05.02.2021 18.03.2021 Faktúra
20615921 Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" Streda nad Bodrogom 00331970 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE 00606731 Iné 37,13 € 25.06.2021 12.07.2021 Faktúra
FV210012 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 90,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
FV210027 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
FV210059 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
FV210094 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 08.12.2021 30.12.2021 Faktúra
9001390731 Faktúra za poštové služby 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 99,65 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
9001461069 Faktúra za poštové služby 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 83,85 € 31.10.2021 16.11.2021 Faktúra
9001468845 Faktúra za poštové služby 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 118,40 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
9001477234 Faktúra za poštové služby 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 43,40 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
9001396823 Faktúra za poštové služby 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 253,40 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
9001404659 Faktúra za poštové služby 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 124,25 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
9001411448 Faktúra za poštové služby 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 490,40 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
9001428831 Faktúra za poštové služby 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 109,80 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
9001438142 Faktúra za poštové služby 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 105,00 € 31.07.2021 23.08.2021 Faktúra
9001444781 Faktúra za poštové služby 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 97,50 € 31.08.2021 14.09.2021 Faktúra
9001453168 Faktúra za poštové služby 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 61,70 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
9001420893 Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 179,90 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
52100136950 Faktúra za posypovú soľ Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Slovakia s.r.o. Iné 197,39 € 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
52100136949 Faktúra za posypovú soľ Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Slovakia s.r.o. Iné 206,50 € 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
21850002 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
21850001 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
21850003 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 22.04.2021 03.05.2021 Faktúra
21850006 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 76,50 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
21850008 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 51,00 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
21850011 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 51,00 € 26.07.2021 29.07.2021 Faktúra