11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11916/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
456,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1322021 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
07022021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
126,00 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
092021 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5022117663 |
Faktúra za prístup na VSSR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5022110659 |
Faktúra za prístup na portál EPI DOCS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139 |
Faktúra za prívesný vozík na presun pódia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
Iné |
5 320,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202174 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
300,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5042101026 |
Faktúra za publikáciu "Finančný spravodajca" - ročník 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
12,05 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210263 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
183,50 € |
28.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92105 |
Faktúra za reklamné CD pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Kultúra, média, tlač |
36,00 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21039 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
64,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
133,00 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21087 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2021106 |
Faktúra za respirátory FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hesychia trade, s.r.o. |
52668011 |
Iné |
1 214,90 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010 |
Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
Iné |
5 410,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21kdi00489 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221518823 |
Faktúra za rozbor zelenín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
33,84 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221519200 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,92 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210438 |
Faktúra za samozatváracie vrecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rempack spol. s r.o. |
|
Iné |
40,20 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2109176893 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2110183563 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111191759 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101182574 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2102173831 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |