Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211470 Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20211495 Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.08.2021 07.09.2021 Faktúra
20211520 Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
7210879 Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov Streda nad Bodrogom 00331970 CreoCom, s.r.o. 36691836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 188,28 € 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
OF2021020 Faktúra za hasičské náradia pre OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 AerDos s.r.o. 52982173 Iné 1 763,26 € 18.08.2021 18.08.2021 Faktúra
20021006 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 JJ Solution s.r.o. 53676068 Iné 3 500,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
2021014807 Faktúra za herbicídny prípravok Streda nad Bodrogom 00331970 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 Iné 160,14 € 30.04.2021 30.04.2021 Faktúra
2021020892 Faktúra za herbicídny prípravok Streda nad Bodrogom 00331970 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 Iné 160,14 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
2021005 Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Playsystem s.r.o. 36601411 Iné 3 842,40 € 26.03.2021 26.03.2021 Faktúra
210104832 Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD Streda nad Bodrogom 00331970 CB Elektro, s.r.o. 36584622 Iné 341,36 € 15.03.2021 15.03.2021 Faktúra
VF210015 Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 3 516,43 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
20210024 Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra
20210052 Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210078 Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
20210105 Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20210134 Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
20210161 Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
20210187 Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
20210211 Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.08.2021 06.08.2021 Faktúra
20210236 Faktúra za internet do kolkárne 09/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
20210260 Faktúra za internet do kolkárne 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
20210284 Faktúra za internet do kolkárne 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.11.2021 03.11.2021 Faktúra
20210307 Faktúra za internet do kolkárne 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 522,00 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
FV/202100259 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 190,21 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV120210081 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV120211248 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 282,00 € 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
FV120213482 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 209,40 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
2212000396 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Palivá, energie, voda, telefóny 166,90 € 06.01.2021 06.01.2021 Faktúra
310211191 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,92 € 09.02.2021 12.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »