2212010491 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,30 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109975 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,73 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212015723 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,14 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
34,41 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100027 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOFI s.r.o. |
50168266 |
Kultúra, média, tlač |
24,50 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121097 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lilium Aurum, s.r.o. |
17642183 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006 |
Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9172/21 |
Faktúra za kontajner 1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
216,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
424,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21131 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štýl - EU s.r.o. |
45329478 |
Iné |
499,98 € |
27.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0661076 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Starkl Záhradník s.r.o. |
|
Iné |
112,11 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2101104576 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAGARD:HAL s.r.o. |
50111990 |
Iné |
176,86 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12136625 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
106,97 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12137497 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
85,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21220817 |
Faktúra za LED sviečku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,36 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4112100091 |
Faktúra za LED svietidlá - kruhový objazd |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDKY s.r.o. |
44697031 |
Iné |
1 368,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147092 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,20 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21133606 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202109011 |
Faktúra za liaty betón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-STAV, verejná obchodná spoločnosť |
36454451 |
Iné |
729,60 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009816 |
Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211112201 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FAV200030/2021 |
Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za licenciu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035220 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21011325 |
Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
188,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210128 |
Faktúra za likvidáciu nebezpečného odpadu / 1.skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |