4417496244 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496243 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4200100778 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-961,42 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4200100777 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 348,13 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4200100776 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 777,84 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4200095808 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 493,86 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4195/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
412021 |
Faktúra za služby zrealizované cez projekt "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
3 450,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4112100091 |
Faktúra za LED svietidlá - kruhový objazd |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDKY s.r.o. |
44697031 |
Iné |
1 368,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
291,50 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4069/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4068/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 908,60 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu "CASTLE TO CSATLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
2 000,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
388/21/103 |
Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
379,00 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3720/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021 |
Faktúra za služby spojené s VO "Castle to Castle" a "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
331101642 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
641,11 € |
16.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
331100871 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
265,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
331100607 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
512,18 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331100325 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
106,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
331 102065 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
418,04 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32801633 |
Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,37 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
324 100837 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
207,36 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |