Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
324 100470 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,06 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
310211191 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,92 € 09.02.2021 12.02.2021 Faktúra
3021928075 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
3021917303 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
3021906165 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 28.01.2021 12.02.2021 Faktúra
3021423453 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
3021414098 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
3021407858 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
3008006602 Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Arriva Michalovce a. s. 36214078 Nájmy a prenájmy 305,00 € 21.08.2021 13.09.2021 Faktúra
2635/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 213,60 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
2620107038 Zálohová faktúra - predplatné Právo pre ROPO a OBCE Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 135,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
2598423155 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2598422589 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2593797237 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2593796547 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2500394858 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 741,07 € 16.09.2021 27.09.2021 Faktúra
2500275771 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 508,10 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 471,91 € 14.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2401262393 Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 0,00 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
2319808 Faktúra za tonery do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 12.10.2021 12.10.2021 Faktúra
23/2021 Faktúra za vykonanie VO zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Blažej Nagyidai 43111378 Iné 350,00 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra
2283762 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,90 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
225/2021 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Blažej Nagyidai 43111378 Iné 200,00 € 18.12.2021 21.12.2021 Faktúra
222031591 Faktúra za koberec do kaštieľa Streda nad Bodrogom 00331970 Lara Design s.r.o. 24300730 Iné 450,91 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
221519200 Faktúra za rozbor zeleniny Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 13,92 € 03.11.2021 02.12.2021 Faktúra
221518823 Faktúra za rozbor zelenín Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 33,84 € 08.10.2021 20.10.2021 Faktúra
2212205644 Faktúra za tlačivá pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 27.07.2021 09.08.2021 Faktúra
2212015723 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 134,14 € 06.07.2021 07.07.2021 Faktúra
2212010491 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,30 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »