20210075 |
Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Bežovský Marek, PhD. - MAX ENERGY |
47645849 |
Iné |
1 200,00 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
360,00 € |
12.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210027 |
Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Iné |
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
480,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021 |
Faktúra za vykonanie VO zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
350,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
300,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210014 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
140,00 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210023 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 212,70 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008 |
Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
390,30 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
032021 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 630,54 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E211/042 |
Faktúra za vykonané opravy - verejné osvetlenie, rozhlas |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,89 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
3 900,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021293 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021254 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021177 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021407 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021372 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021338 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014 |
Faktúra za výkon deratizačnej činnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
166,70 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21007 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
7 852,68 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21012 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 245,32 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100017043 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2066/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8200/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |