Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VF20212133 Faktúra za vrecia do vysávača Streda nad Bodrogom 00331970 Black Shark s.r.o. 50865145 Iné 24,57 € 17.05.2021 18.05.2021 Faktúra
2500275771 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 508,10 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
2500394858 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 741,07 € 16.09.2021 27.09.2021 Faktúra
212101684 Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 83,80 € 28.10.2021 29.10.2021 Faktúra
212100498 Faktúra za vlajky SK, EU, obecné Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,20 € 27.04.2021 27.04.2021 Faktúra
212100354 Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 1 510,00 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
210108029 Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice VY s.r.o. 52001687 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,44 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
UTCS-2021-3 Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" Streda nad Bodrogom 00331970 Papp Csaba 56222959 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 28.08.2021 30.08.2021 Faktúra
20210019 Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Bismont s.r.o. Iné 3 765,97 € 21.05.2021 25.05.2021 Faktúra
202104109 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
202103099 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
202103093 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 04.08.2021 10.08.2021 Faktúra
202103079 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Iné 120,00 € 09.07.2021 16.07.2021 Faktúra
202102070 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 09.06.2021 15.06.2021 Faktúra
202102059 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 11.05.2021 12.05.2021 Faktúra
202102042 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 12.04.2021 14.04.2021 Faktúra
202101025 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 09.03.2021 10.03.2021 Faktúra
202101002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
202104131 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
202104120 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 03.11.2021 11.11.2021 Faktúra
202101017 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 15.02.2021 18.02.2021 Faktúra
FA-032 2021 Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko Streda nad Bodrogom 00331970 DREVO-MATT, s.r.o. 44062966 Iné 596,38 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0052021 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 272,00 € 28.06.2021 12.07.2021 Faktúra
0721 Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 Masca, s.r.o. 52550575 Iné 1 500,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
2021004 Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 381,80 € 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
2283762 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,90 € 13.01.2021 13.01.2021 Faktúra
VF211232 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 70,10 € 22.03.2021 23.03.2021 Faktúra
VF212131 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Iné 59,80 € 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
2319808 Faktúra za tonery do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 12.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2212205644 Faktúra za tlačivá pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 27.07.2021 09.08.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »